Política Corporativa de Control Interno y Gestión de Riesgo.
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Política Corporativa de Control Interno y Gestión de Riesgo
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Mediante esta Política, Corporación Aceros Arequipa formaliza su sistema de control interno y gestión integral de riesgos, soportado en lineamientos, herramientas y metodologías que generen una seguridad razonable al Directorio y Alta Dirección en cumplir con los objetivos corporativos y, en la priorización y mitigación de los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa, permitiendo operar de acuerdo con su apetito al riesgo.

Identificamos y gestionamos riesgos de tipo estratégicos, operativos y financieros, de información y reporte, y de cumplimiento y ética. Evaluamos el impacto, sus niveles de criticidad y aplicamos complementariamente el análisis de simulaciones y pruebas de estrés a algunos riesgos, alineado a nuestro apetito y tolerancia al riesgo.

La gestión de riesgos es soportada y monitoreada anualmente por la Gerencia de Control Estratégico de Gestión, priorizando la supervisión de los riesgos críticos, es decir, con niveles de criticidad Alto y Considerable. Y en línea con su rol independiente, reporta el cumplimiento de la gestión de riesgos a la Alta Dirección y Directorio.

Por otra parte, la gestión de riesgos es auditada por la Gerencia de Auditoría Interna con una periodicidad de dos años, reportando los resultados de la evaluación directamente al Comité de Auditoría y Riesgos (CAR), órgano conformado por miembros del Directorio.

 

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